审计经理的岗位职责15篇
随着社会不断地进步,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编收集整理的审计经理的岗位职责,欢迎阅读与收藏。
1、负责产品流程图与SOP审核,确保SOP及时上线与准确指导作业;
2、负责各项目线体综合利用率分析数据与产能提升,损失率分析;
3、负责设计作业类、测试类、检验类工装夹具;
4、负责制作/审核LAYOUT图及外包工程的施工图纸;
5、负责制造过程的产品优化和工艺提升;
6、负责计算产品成本,以提供业务报价及制造内部管理;
7、建立及改善生产相关的信息系统
职责:
一、内部控制审计:
1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;
2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;
二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);
三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;
四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;
五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;
2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;
3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;
4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。
法务审计经理华夏阳光地产有限公司华夏阳光地产有限公司,华夏阳光岗位职责:
1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;
2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;
3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;
4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;
5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;
6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;
任职要求:
1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;
2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。
3、法学等相关专业,本科及以上学历;
4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;
岗位职责:
1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
3、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
3、具有良好的沟通协调和写作能力。
4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。
要求:
1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
2、具有初级会计师职称及以上证书。
3、能独立带队。
4、在大所工作年限超过3年的优先。
5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。
6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
职责
1、协助拟定并完善内部控制体系、内部审计制度及流程;
2、制订和实施审计计划,包括季度、年度等定期审计和经济责任、费用支出等不定期审计;
3、开展经营管理、内部控制、离任及专项性审计,执行审计程序,收集审计证据,起草审计报告和管理建议书,
4、督促跟踪审计整改建议的落实。
任职要求:
1、审计、财会等相关专业,全日制本科及以上学历;
2、具有5年以上会计、审计等相关工作经验,至少2年以上企业内部审计、风险管理等相关审计经理经验;
3、掌握现代农业、公用事业或房地产等不同类型企业的经营管理、内部控制、会计核算和财务管理,掌握审计、财会、工程建设等相关专业知识;掌握国家财税、审计、工程建设等方面的法律法规和方针政策;
4、熟悉上市公司有关规范,以及企业会计、公司管理以及其他相关的法律法规;对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的认识;
5、优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,能吃苦耐劳。
职责:
1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;
2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的成本控制;
3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;
4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。
任职要求:
1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;
2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;
3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;
4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
岗位职责:
1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;
3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;
4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;
5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。
任职要求:
1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;
2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;
3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;
4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。
审计高级项目经理岗位
工作职责:
1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;
2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;
3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案,编写审计报告;
4、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;
5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;
6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
岗位职责
1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;
2、参与编制公司内部审计制度;
3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;
4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;
5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;
6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。
岗位要求:
1、年龄为35周岁及以下;
2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;
3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;
4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;
5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;
6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
职责:
1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;
2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;
3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;
4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;
5、参与健全公司反舞弊机制;
6、完成上级安排的其他临时工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;
2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;
3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;
4、具备风险导向、品相端正。
职位描述:
1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;
3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;
4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
5、协助进行内控制度的建立,完善;
6、其他交办的工作。
任职资格:
1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;
2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的`财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;
3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;
4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
审计助理(岗位职责)
职位描述
资格要求:1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;
2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的团队合作
3、有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心
4、能经常出差
5、有相关资格证书或职称者优先考虑。
主要工作:
1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;
2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;
3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;
4、按分工编制审计工作底稿
5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;
审计助理(岗位职责)
岗位职责
1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;
3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;
4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;
5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;
6、完成领导交办的其他任务。
任职资格
1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;
2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;
3、有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;
4、能适应短期出差工作。
职责描述:
1、负责公司审计监察部的部门管理工作;
2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;
3、对分包单位、劳务工作的清账审计;
4、完善和优化审计制度;
5、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;
2、有良好的管理能力和沟通协调能力;
3、具备较强的语言沟通和交流能力;
4、原则性强,具备冲突处理能力。
5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;
6、较强的解决问题的能力。
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、完成领导交办的其他工作
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